Účtovné obdobie |
Interné číslo |
Dodávateľské číslo faktúry |
Obchodný partner |
Suma celkom € |
Predmet faktúry |
|
|
|
|
|
|
201502 |
215016 |
152277108 |
Alza.cz a.s. |
194,08 |
nákup káblov |
201502 |
215017 |
7222 |
MV SR Centrum podpory BB |
35,23 |
nájom za 2/2015 |
201502 |
215018 |
7222 |
Ministerstvo vnútra, Pribinova |
40,90 |
energie za 2/2015 |
201502 |
215019 |
2730230390 |
H – PROBYT |
777,17 |
teplo+služby za 2/2015 |
201502 |
215020 |
2730180220 |
H – PROBYT |
293,46 |
energie+služby za 2/2015 |
201502 |
215021 |
2730180200 |
H – PROBYT |
45,71 |
teplo za 2/2015 |
201502 |
215022 |
4520102 |
Prvá teplárenská, a.s. Holič |
50,11 |
nájom+energie za 2/2015 |
201502 |
215023 |
8400522 |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
215,65 |
energie+služby za 2/2015 |
201502 |
215024 |
630100082 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
105,60 |
teplo za 2/2015 |
201502 |
215025 |
610104362 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
185,58 |
nájom+energie za 2/2015 |
201502 |
215026 |
112371502 |
COFELY – LMT |
371,34 |
teplo za 2/2015 |
201502 |
215027 |
136992 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
24,28 |
nájom za 2/2015 |
201502 |
215028 |
136992 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
55,20 |
energie+služby za 2/2015 |
201502 |
215029 |
1790272 |
Technické služby mesta Rožňava |
216,99 |
nájom+energie 2/2015 |
201502 |
215030 |
364766332 |
BARDBYT,s.r.o. Bardejov |
52,38 |
nájom+energie za 2/2015 |
201502 |
215031 |
2322400001 |
Mesto Snina |
266,62 |
nájom+služby 2/2015 |
201502 |
215032 |
511061514 |
ALLIANZ POISŤOVŇA |
2 612,54 |
poistenie budov21.12.2014-20.12.2015 |
201502 |
215033 |
511061496 |
ALLIANZ POISŤOVŇA |
788,08 |
poisten. hnuteľ.majet.21.12.2014-20.12.2015 |
201502 |
215034 |
511061500 |
ALLIANZ POISŤOVŇA |
515,88 |
poistenie nehnut.21.12.2014-20.12.2015 |
201502 |
915003 |
15950494 |
VERLAG DASHOFER |
224,64 |
Sprievodca účtov.2015/2016 |
201502 |
1150026 |
25301119 |
Softip, a.s. |
314,28 |
podpora APV 1/2015 |
201502 |
1150027 |
15002 |
Ján Zvarik |
493,20 |
oprava kop.stroja |
201502 |
1150028 |
7572037 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
28,59 |
internet 2/2015 |
201502 |
1150029 |
12015 |
PhDr. Emil Semanco-EMCO |
900,00 |
redigovanie SNN za 1/2015 |
201502 |
1150030 |
7438400743 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
57,41 |
el.energia za 2/2015 |
201502 |
1150031 |
7438386160 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
101,79 |
el.energia za 2/2015 |
201502 |
1150032 |
7438401739 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
12,11 |
el.energia za 2/2015 |
201502 |
1150033 |
7438386161 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
36,50 |
el.energia 2/2015 |
201502 |
1150034 |
7438386162 |
ZSE Energia, Čulenova 6, BA |
125,31 |
el.energia za 2/2015 |
201502 |
1150035 |
2015001 |
Alexander Račkovič-XDIMENSION |
800,00 |
spracovanie SNN za 1/2015 |
201502 |
1150036 |
10150022 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensk |
300,00 |
nájomné za 2/2015 |
201502 |
1150037 |
4315010633 |
BENESTRA, s.r.o. |
13,40 |
poplatok za 3/2015 |
201502 |
1150038 |
770079581 |
Edenred Slovakia, s.r.o |
4 041,50 |
stravné poukážky |
201502 |
1150039 |
4504190115 |
Martinská teplárenská,a.s. |
4 793,22 |
tep.energia za 1/2015 |
201502 |
1150040 |
4503110115 |
Martinská teplárenská,a.s. |
701,06 |
tepl.energia za 1/2015 |
201502 |
1150041 |
150537 |
Vydavateľstvo Matice, s.r.o. |
1 451,76 |
refundácia SNN 1,2,3/2015 |
201502 |
1150042 |
35300474 |
Turčianska vodárenská |
463,91 |
vodné-stočné II.budova MS |
201502 |
1150043 |
1153300023 |
Neografia,a.s. |
2 252,24 |
energie za I. Q 2015 |
201502 |
1150044 |
1153300020 |
Neografia,a.s. |
3 795,00 |
nájom za I. Q 2015 |
201502 |
1150045 |
35301088 |
Turčianska vodárenská |
39,96 |
vodné-stočné Kraj.M. |
201502 |
1150046 |
2015011 |
Bukovinský a CHlipala, s.r.o. |
301,38 |
právne služby za 1/2015 |
201502 |
1150047 |
9000811810 |
Slovenská pošta a.s. |
2 684,90 |
SNN č. 1-4/2015 poštovné |
201502 |
1150048 |
215001875 |
PAPERA s.r.o. |
185,26 |
kancel. materiál |
201502 |
1150049 |
1123701501 |
COFELY – LMT |
171,56 |
teplo za 1/2015 |
201502 |
1150050 |
901561502 |
GAYA,s,r,o, |
120,00 |
služby za 2/2015 |
201502 |
1150051 |
7278224901 |
Slovenský plynárensk |
630,00 |
plyn Mat.dom 2/2015 |
201502 |
1150052 |
2015001 |
Smolec Maroš |
1 450,00 |
riadenie SNN 1/2015 |
201502 |
1150053 |
12015 |
KAFA-STAV |
2 909,10 |
stavebné pracé |
201502 |
1150054 |
2015012 |
FRESH a FRIED SLOVAKIA, s.r.o. |
171,00 |
občerstvenie+obed |
201502 |
1150055 |
9000814561 |
Slovenská pošta |
838,10 |
pošt.služby 1/2015 |
201502 |
1150056 |
1151100113 |
Neografia,a.s. |
394,02 |
Slov.pohľady 2/2015 |
201502 |
1150057 |
5161500147 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
73,19 |
teplo 1/2015 |
201502 |
1150058 |
5161500148 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
41,00 |
služby za 2/2015 |
201502 |
1150059 |
5161500149 |
Bytový podnik mesta Košice, s. |
16,37 |
el.energia za 1/2015 |
201502 |
1150060 |
2015021 |
R E M I S |
134,40 |
oprava zariadenia |
201502 |
1150061 |
3841500127 |
Mesto Poprad |
83,47 |
služby za 2/2015 |
201502 |
1150062 |
11495090 |
Orange Slovensko a.s |
938,53 |
mobil poplatky 2/3 2015 |
201502 |
1150063 |
14953377 |
VERLAG DASHOFER |
351,36 |
1.-12./2015 odbor.články |
201502 |
1150064 |
215022401 |
autoKOMPLEX MARTIN s.r.o. |
80,00 |
oprava škoda Fabia 274-BX |